We speak English, Русски, Lietuvos, Български, Українськи

Paynow

Tax faq (lt)

1. Praeitų metų gruodį atidariau korporaciją. Nebuvo jokių operacijų ar veiklos. Ar man reikia daryti metinė mokesčių deklaracija už mano biznį?

Taip ir ne

TAIP 

Atidarę savo korporaciją atlikote dviejų etapų procesą:

  1. 1 Įregistravote įmonę valstijoje (Secretary of State), kurioje vikdysite veiklą.
  2. 2 Įregistravote savo įmonė Valstybinėje Mokesčių Inspekcijoje (IRS), norint gauti jūsų darbdavio identifikavimo numerį (EIN), paprastai žinomą kaip TAX ID.

Taigi, jei praėjusiais metais atlikote abi registracijas, atidarėte ar neatidarėte banko sąskaitą, ir neturejote jokios veiklos, Jus privalote pateikti metinė mokesčių deklaracija. Priežastis ta, kad IRS nežino, kad Jūsų įmonė neturėjo jokios veiklos, jie galvoja kad Jūs vykdetė veikla, ir turite susimokėti mokesčius. Del šios priežasties turite pateikti nuline deklaracija. Jei neišsiųsite metinės ataskaitos, gausite laišką su bauda. Bauda yra 190 JAV dolerių per mėnesį už tai, kad nepateikėte savo verslo deklaracijos.

NE.

Jei atlikote tik pirmąjį registracijos etapą mokesčių dekaracijos pateikti nereikia.

Priežastis, IRS nežino kad Jus atidaretė įmonė, ir nelaukia iš Jūsų jokiu ataskaitu, kadangi Jus net neturite dar įmonės EIN (TAX ID) numerio.


2. Šiai dienai yra liepos menuo ir noriu uždaryti savo įmonę, kokie mano veiksmai?

Visu pirma uždaryti banko sąskaitą, tai parodo kad nevykdote jokios veiklos.

Atidarant įmonė atlikote du veiksms taip pat ir uždarant reikia atlikti du veiksmus.

Pirmas:

Vastijoje kurioje registravote veiklą reikia užpildyti formą, kad stabdote veiklą, tai galite padaryti bet kurio metu. Zinoma susimokėti valstijos mokestį.

Antras:

Mokėsčių inspekcijoje (IRS) įmonės uždarymas vyksta kitaip. Įmonė yra uždaroma kada pildosi metinė mokėsčių deklaracija. Metinė ataskaitą yra pildoma pasibaigus kalendorinėms metams, iki kitu metų kovo 15 dienos. Tad, jei liepos menesi nutaret uždaryti įmonę, IRS lygije uždarysite tik Sausio mėnesio sekančiais metas.

Šie veiksmai yra taikomi visais atvejais, ir jei sustabdete veiklą vasario mėnesį, įmonės uždarymas bus įmanomas tik sausio mėnesio kitais metais. Antrame žingsnyje kalbama tik apie IRS lygi.


3. Aš esu vienišas/vieniša ir šiais metais dirbau pagal 1099 forma, ar gausiu mokesčių grąžinimą?

NE

Jūs nieko nemokėjote per metus į valstybinį biudžetą, todėl ir grąžinimas Jums nepriklauso.


4. Aš esu vienišas/vieniša ir dirbau pusmetį pagal forma W2, o kita pusė - 1099 forma, ar gausiu mokesčių grąžinimą?

Tai įmanoma, priklausomai nuo to, kiek sumokėjote iš savo formos W2 Federalinių mokesčių. Turite pažiurėti langeli numeris du, formos W2.


5. Mano sutuoktinis/ė šiais metais neturėjo jokių pajamų, tik aš dirbau. Ar sutuoktinis/ė turi pateikti mokesčių deklaraciją.

TAIP

Jei esate vedęs ir jūsų sutuoktinis/ė neturejo pajamu, tai yra Jums naudingiau daryti mokesčių deklaracija kartu.


6. Aš susituokiau šių metų gruodžio 30 diena. Ar man reikia daryti mokesčių deklaraciją kartu su mano sutuoktiniu/ė?

TAIP

Pagal IRS taisyklės, jei gruodžio 31 diena Jus buvote susituoke, Jus privalote pildyti mokečių deklaraciją vedęs kartu, arba vedęs atskirai (Married filing jointly, or married filing separate).


7. Mūsų vaikas yra studentas, truputi dirbo ir gavo forma W2. Ar jis/ji turi daryti metinė mokesčių deklaraija?

Taip ir ne

Pagrindinė taisyklė

Jei jūsų vaikas gavo forma W2, ir bendros pajamos (parodytos langėlyje numeri vienas) neviršija $6,350 už 2017 metus, ir $12,000 už 2018 metus. Jus galite spręsti ar daryti ataskaitą ar ne. Jei pajamas viršija šias sumas, Jusu vaikas prialo daryti deklaracija.

NE, neprivalo daryti mokesčių deklaraciją

Jei jūsų vaikas gavo forma W2, ir bendros pajamos (parodytos langėlyje numeri vienas) neviršija $6,350 už 2017 metus, $12,000 už 2018 metus.

Sekantis žingsnis, atkreipkite demėsį į punktą numeris du formoje W2, “Federal income tax withheld”. Šioje grafoje gali buti ir nulis, ir $50, ir $500. Tad priklausomai nuo šios sumos ir priklauso Jūsų vaiko grąžinimas. Jei suma, yra nuline, jokio gražinimo nereikia tikėtis, ir tada daryti mokesčių deklaracijos nereikia.

TAIP, privalo daryti mokesčių deklaraciją

Kitas variantas, jei suma antrame langelyje formos W2 yra didesne nei nuline, daleiskime $15. Šiuo atveju Jus galite spręsti ar Jums apsimoka daryti deklaracija ar ne. Pavyzdžiui, daleiskime paruošimas deklaracijos kainuoja $50, tikrai neapsimoka daryti deklaracijos, kadangi grąžinimo suma tik apie $15. Antras pavyzdys, suma antrame langelyje $250, šiuo atveju žinoma apsimoka daryti deklaracija, ir vaikas gaus $250 grąžinimą. Žinoma nepamirškite, pasitikrinti pagrindinės taisykles bendros pajamas (žiurėkite aukščiau).


8. Mūsų vaikas yra studentas, visus metus studijavo kolegijoje, ar mes galesime jį/ją parodyti kaip savo išlaikytini mūsų deklaracijoje? Papildomai vaikas uždirbo pajamų.

Taip, Jus galėsite parodyti Jūsų vaiką Jūsų asmeninėje deklaracijoje kaip išlaikytinį, nes jūs suteikete paramą, ir padėjote finansiškai jūsų vaikui. Jums tai yra naudinga, kadangi gausite papildoma kredita už Jūsų vaiko mokslus. Privalote turėti formą 1098-t iš jųsį vaiko mokymosi įstaigos.


9. Aš pardaviau savo butą/turtą ne JAV o savo šalyje iš kurios atvykau, ar gauti pinigai apmokestinami, kaip as jos galiu pargabenti i JAV?

JAV mokesčiai mokami nuo pajamų kurias uždirbote. Parduotas butas, turtas nera Jūsų uždarbio pajamos. Šiuo atveju mokesčius nuo šios sumos mokėti nereikes. Pinigus galite persiusti per banka, padare tarptautinį pavedimą “international transfer”.


10. Aš turėjau automobilio avariją praėjusiais metais, mano automobilis buvo visiškai sunaikintas. Draudimas atsiuntė man $7500.00 USD čekį. Ar man reikia sumokėti mokesčius nuo šios sumos?

NE, jums nereikia mokėti mokesčių nuo šios sumos. Pinigai gauti is draudimo bendrovės už bet koki draudimini ivykį laikomi jūsų kompensacija ir mokesčiai neapsimokestina.


11. Aš atvykau į JAV prieš dvi savaites kaip turistas, ar galiu gauti TAX ID numeri?

NE, negalite gauti Tax ID asmeniskai savo vardu, bet galite atsidaryti įmonę arba galite gauti “ Individual Tax Identification Number” ITIN – Individualus Mokesčiu mokėtojo numeris (žiurėkite tolimesnius klausimus).

TAX ID numeris yra išduodamas tik dviems atvejais.

Pirmas – Įmonėms

Antras – Žmonėms kurie turi Socialinio Draudimo Numerį, žinoma kaip “Social Security Number” (SSN).


12. Aš atvykau į JAV prieš dvi savaites kaip turistas, ar galiu atsidaryti imone ir gauti TAX ID numeri?

TAIP.

Galite atsidaryti įmonę ir gauti TAX ID numerį.

Mielai padesime.

Skambinkite (800) 913-0809, ar rasykite SMS žinutę (224) 676-3577.


13. Aš atvykau į JAV prieš dvi savaites kaip turistas, ar galiu gauti ITIN numerį?

TAIP, tačiau svarbus Jūsų atvykimo metų laikas, menuo.

Priklausomai kurio metu laiku Jus atvykote. Individualus Mokesčių Moketojo Numeris yra išduodamas , tada kada atsiranda prievolė mokėti mokesčius. JAV mokesčiai yra mokami nuo pajamų uždirbtu per kalendorinius metus (pajamos gautos per laikotarpį nuo sausio 1 iki gruodžio 31). Jus turėjote gauti pajamų per kalendorinius metus, dėl šios priežasties Mokesčių inspekcija išduos Jums ITIN numerį. Jus galejoti dirbti tik viena arba dvi dienas.

Pavyzdžiui:

Jonas atvyko į JAV kovo mėnesi, ir dirbo kelis mėnesius. Jis galės kreiptis į IRS dėl ITIN numerio tik kitais metais sausio menesi, tada kada ateis laikas pildyti mokestinę ataskaitą.

Saulius atvyko į JAV gruodžio mėnesį ir dirbo 5 dienas. TAIP, jis sausio mėnesį gali kreiptis dėl ITIN numerio.

Priežastis ta, kad norint gauti ITIN numerį Jūs turite pateikti mokesčių deklaraciją.

Mokesčių deklaracijos taisyklė: ji yra daroma už praejusius metus. Todėl Jonas turės laukti 9 mėnesius kol galės pildyti mokesčių deklaraciją ITIN numeriui gauti.


14. Kokių dokumentų reikia dėl ITIN numerio gavimo?

Dėl ITIN numerio gavimo reikalingas Jūsų originalus pasas, suma kurią uždirbote per kalendorinius metus (gali buti ir kelios dienos) tam kad padaryti Jūsų mėtinę deklaraciją ir pinigai, susimokėti mokesčius ir paslaugas.


15. Ar man reikia siųsti savo originalų pasą į mokesčių inspekciją (IRS) dėl ITIN numerio gavimo?

TAIP ir NE

TAIP

Jei pildote dokumentus su įstaiga neturinčia licenzijos tai daryti, šiuo atveju turite siųsti savo originalų pasą pastu į mokesčių inspekciją. Jūs gausite savo pasą atgal paštu 6-8 savaičių begyje.

NE

Jei pildote dokumentus su įstaiga kuri turi licenziją, jums nereikės siųsti savo originalaus paso. Jūsų pasas bus įvertintas ir notariškai patvirtinta vietoje. Mūsįų biuras mielai jums padės, mes turime visas reikalingas licenzijas šiom procedurom atllikti.

Čia galite rasti mūsų įmonės licenzijos nuorodą tiesiai iš mokesčių inspekcijos tinklalapio. Mūsų įmonės pavadinimas T.I.P Inc randames Buffalo Grove, IL 60089.

https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/acceptance-agents-llinois


16. Esame šeima iš keturių asmenų. Mano sutuoktinis ir aš turime socialinio draudimo numerius, o mūsų vaikai neturi, ir neturi teisės gauti SSN. Ar galime kreiptis dėl ITIN numerio?

Taip, jūsų vaikai turi teisė gauti ITIN numerius, kadangi jie yra Jūsų išlaikytiniai. Prašau peržiurėkite ankstesnius klausimus dėl detalesnes informacijos, kada ir kokiu dokumentu reikia.


17. Gavau laišką iš IRS atnaujinti savo ITIN numerį. Ar man tai reikia padaryti? Ar ITIN numeris turi galiojimo laiką?

Taip, nuo 2017 m. Sausio mėnesio IRS įvedė taisyklę atnaujinti ITIN numerius. Jei Jūs turite ITIN numerį, ir nedarte mokesčių nors vienus metus per paskutinius tris metus, Jūsų ITIN numeris yra asibaigės, ir Jūs privalote atlikti visa procedura dėl atnaujinimo nuo pat pradžiu. Tai reiškia, arba siūst Jūsų paso kopija i IRS, arba susitikti su profesionalu. Skambinkite (800) 913-0809 mielai padėsime.


18. Ar galima būtų atidaryti korporaciją neturint socialinio draudimo numerio (SSN)?

TAIP!

Norint pradėti savo verslą be socialinio draudimo numerio (SSN), turite užpildyti prašymą darbdavio identifikavimo numerio (EIN) gavimui.

Skambinkite mums telefonu: (800) 913-0809, arba kreipkitės elektrononiu adresu: contact@unitedstatestaxservices.us to apply your EIN.

kad užpildyti prašymą darbdavio identifikavimo numerio (EIN) gavmui!


19. Kuo skiriasi Inc. ir Corp.?

Registruojant savo įmonę, naudojamės įteisintom formuluotėm Inc. arba Corp. Corp.- yra žodžio “corpotation” sutrumpinimas, o Inc. – žodžio “incorporated” sutrumpinimas. Teisinės struktūros požiūriu, atitikties įpareigojimai, ribotos atsakomybės ar mokesčių struktūros, tarp šių dviejų įmonių nesiskiria.

Šis sutrumpinimas naudojamas tik dėl lengvesnio kompanijos ištarimo.

Pavyzdžiui, oficialus mūsų kompanijos pavadinimas yra TIP Inc, ne TIP Corp.

Pabandykite ištarti abu, ir pamatysite, kad antrąjį pavadinimą ištarti sunkiau.


20. Forma 1040X- redaguota/pataisyta deklaracija. Tikros istorijos #1

(visi vardai yra pakeisti)

Per paskutinius du metus Alice ir Erikas naudojosi buhalterio paslaugomis kuriomis jie nebuvo labai patenkinti. Jau kurį laiką Erikas siūlė Alice susirasti kitą specialistą peržiūrėti jų mokesčius, ir pasinaudoję draugo rekomendacija atvyko į mūsų ofisą.

Išnagrinėję jų deklaracijas, mes iš karto pastebėjome, kad dokumentai nebuvo pasirašyti juos parengusio buhalterio. Jų deklaracijos į IRS buvo pateiktos taip, kaip kad jos buvo pildytos savarankiškai. Taigi, mes detaliai išanalizavome jų deklaracijas, ir nustatėme, kad Alice ir Erikas nepareikalavo jiems priklausančios didžiausios grąžinamos išmokos. Alice ir Erikas turi vaika, ir jau dvejus metus negauna šios grąžinamosios išmokos. Po to kai mes redagavome jų deklaraciją, Alice ir Erikas galėjo džiaugtis gavę iš IRS 4296.00 JAV dolerių čekį.


21. Forma 1040X- redaguota/pataisyta deklaracija. Tikros istorijos #2

(visi vardai yra pakeisti)

Mano žmona siūlė išbandyti kito buhalterio paslaugas. Aš panaudojau google paieškos sistemą, ir jūsų ofisas pasirodė esantis arčiausiai mūsų namų, todėl nusprendžiau kreiptis į jus. Šitaip Mike pasakė atėjęs į mūsų ofisą.

Mike ir jo sutuoktinė pildė deklaracijas pas gerą draugą. Kaip pažiūrėjau į jų paskutinių trijų metų deklaracijas, nedelsiant pastebėjau, kad jis paliko IRS pinigus tiesiog “ant stalo”. Mike ir jo sutuoktinė turi dukrą kuri studijuoja koledže ir turėjo šiokių tokių pajamų per pastaruosius tris metus. Ji vis dar gyveno pas juos namuose ir Mike buvo 100% atsakingas už jos išlaikymą. Problema ir buvo tame, kad šie faktai nebuvo paminėti ankstesnėse deklaracijose. Po pataisymų kuriuos mes padarėme deklaracijose, Mike gavo 3696.00 JAV dolerių čekį iš IRS! Jis buvo sutrikęs, kad jo draugas buvo neteisingai užpildęs deklaracijas, bet tuo pačiu dėkingas savo žmonai kuri pasiūlė išbandyti kitą buhalterį.


22. Forma 1040X- redaguota/pataisyta deklaracija. Tikros istorijos #3

(visi vardai yra pakeisti)

Šioje šalyje esu neseniai, todėl užpildžiau dar tik vieną asmeninę ir vieną savo verslo deklaracijas. Tačiau man nepatiko buhalterė kuri pildė mano deklaracijas. Ji nieko man nepaaiškindavo ir buvo nemandagi.

Ar galite peržvelgti mano deklaracijas? Taip prasidėjo mūsų susitikimas su Samu.

Kai mes išanalizavome Samo deklaracijas, pastebėjome, kad jis turi smulkaus verslo korporacija (small business corporation). Taip pat pastebėjome, kad jo pajamos siekė 28 000 JAV doleriu, o išlaidos buvo tik 2 500 JAV doleriu. Išlaidos apėmė tik jo įrangos įsigijimą. Tai tuojau pat atkreipė mūsų dėmesį, ir mes žinojome, kad jo deklaracijos gali būti ištaisytos. Uždavėme keletą klausimų: ar jis turi mobilųjį telefoną kurio naudojasi versle, automobilį, ar buvo atlikti kokie nors mašinos remonto darbai, ar turi namų ofisą, kokių nors ofiso reikmenų, ar turi kokių nors išlaidų už kelių mokesčius, ar išlaidų už automobilio stovėjimo vietą. Samas mums patvirtino turėjęs visas šias išlaidas! Sekantis mūsų žingsnis buvo paskaičiuoti visas šias išlaidas ir užpildyti deklaracijos pataisą. Procesui pasibaigus Samas gavo 5152.00 JAV dolerių čekį iš IRS. Jis buvo labai sujaudintas!


23. Forma 1040X- redaguota/pataisyta deklaracija. Tikros istorijos #4

(visi vardai yra pakeisti)

Marija ir Kyle atvyko į mūsų ofisą dėl savo imigracinio proceso, ir žinoma turėjo savo pastarųjų trijų metų deklaracijas. Kurias aš peržiūrėjusi, paklausiau ar jie susituokę? Marija ir Kyle atsakė “taip”. Tada uždaviau klausimą kada susituokė? “Prieš du metus” – atsakė Marija ir Kyle. Aš buvau sukrėsta tuo, ką pamačiau jų deklaracijose. Deklaracijose buvo nurodyta, kad Marija yra netekėjusi. Ji teigė, kad buhalterė kuri pildė deklaracijas anksčiau, neuždavė jai jokių klausimų, nepateikė jokių patarimų ar pastabų. Tiesiog klausė trumpus klausimus į kuriuos užteko atsakymo “taip” arba “ne”.

Šalia neteisingai deklaruoto Marijos statuso, buvo pastebėta dar viena klaida. Marija dirbo savo pačios įmonėje (self-employed), bet jos deklaracijose nebuvo pateikta jokių išlaidų. Kitaip pasakius, ji uždeklaravo $18 000 pajamų per metus, bet neuždeklaravo jokių išlaidų. Marija sumokėjo mokesčius už visus uždirbtus $18 000! Mes ištaisėme jos ir Kyle deklaracijas. Po šio pataisymo jie gavo 2569.00 JAV dolerių čekį iš IRS, kuri yra nemaža suma jaunai šeimai!


24. Forma 1040X- redaguota/pataisyta deklaracija. Tikros istorijos #5

(visi vardai yra pakeisti)

Mūsų seminare dalyvavęs Markas, išgirdo svarbu dalyką, kuris jam nedavė ramybės visą naktį. Turint savo korporaciją reikia pildyti tiek korporacijos tiek savo asmenines deklaracijas. Markas yra neseniai atvykęs į šią šalį, o buhalteris kuris tvarkė jo deklaracijas pastaruosius du metus, jam tai nepaaiškino. Markas buvo susirūpinęs, jis neturėjo jokių dokumentų reikalingų korporacijos deklaracijai, taip kaip jis nei vieno karto dar nebuvo pateikęs korporacijos deklaracijų. Baudos gali būti iki $2600 per metus, vien tik už korporacijos deklaracijų nepateikimą!

Dabar Markas yra mūsų ofise, ir mes turėjome galimybę išanalizuoti jo mokesčius.

Jis buvo gavęs 1099 formą savo korporacijai, o jo buvusi buhalterė du metus korporacijos pelną pridėdavo prie Marko asmeninės deklaracijos! Po to kai mes pakeitėme ir redagavome jo asmenines deklaracijas ir perkėlėme visas pajamas į korporacijos deklaracijas, Markas gavo iš IRS 2180.00 JAV dolerių čekį! Dabar jis gali būti ramus: jo įmonės pajamos yra atskirtos nuo jo asmeninių, ir jis užpildė ir pateikė korporacijos deklaracijas, taip, kaip to reikalauja IRS.


25. Pasinaudoti galimybe ir įsidarbinti kaip savarankiškai dirbantis asmuo, kad rodant didesnes pajamas ir mokant didesnius pajamų mokesčius, gaučiau didesnę nei 204 JAV dolerių pensiją?

Sutuoktiniai dirbo JAV 15 metų. Vyras sumokėjo mokesčių už 276 tūkstančius

pajamų, o jo žmona už 98 tūkstančius pajamų, per tuos metus. Apskaičiuota vyro pensija

bus 822 JAV doleriai, o žmonos pensija bus 204 JAV doleriai. Jie abu yra 61-riu metų, ir

iki pensijos jiems liko tik 4 metai.

Pagrindinis sutuoktinės klausimas yra, ar būtu gera idėja, pasinaudoti galimybe ir įsidarbinti kaip savarankiškai dirbantis asmuo, kad rodant didesnes pajamas ir mokant didesnius pajamų mokesčius, gaučiau didesnę nei 204 JAV dolerių pensiją?

Ne, tai nėra gera idėja. Šiuo atveju, pensija nebus padidinta. Norėtume duoti jums patarimą: išmintingai panaudokite savo pensiją, nepraleiskite brangaus laiko veltui ir bet mėgaukitės juo.


26. Turiu banko čekine knygele su senu mano pašto adresu. Ar iškils problemų naudojant čekius?

Ne, problemų jums nebus. Jūsų senas pašto adresas neturi įtakos čekiu naudojimui, jei jūsų banko sąskaita yra ta pati. Svarbiausia, kad turėtumėte pinigų savo banko sąskaitoje.


27. Ar galiu nurašyti namu ofiso išlaidas pagal naująjį mokesčių įstatymą?

Prieš įsigaliojant įstatymui dėl mokesčių sumažinimo ir darbo akto, namie dirbantys asmenys, turintys ofisą namuose, galėjo nurašyti darbo išlaidas, kurios nebuvo kompensuotos ir viršijo 2% jūsų AGI (koreguotos bendrosios pajamos). Taip nebėra.

Jei turite verslą, kurį dirbate iš savo namų ofiso, jūs vis tiek galite gauti išskaitymą. Jums reikės užpildyti ir pateikti grafą C (Schedule C) individualiai įmonei, su savo mokesčių deklaracija, kad būtu galima nurašyti namu ofiso išlaidas.


28. Kaip yra apibrėžiamas namu ofisas?

Namų ofiso apibrėžimas pagal mokesčių sumažinimo ir darbo akto įstatymą yra išskirtinė vieta savarankiškam darbui. Ši vieta turi būti pagrindinė jūsų verslo vieta arba atskira struktūra, kurią naudojate tik šiam tikslui.

Jūsų įmonės dydis nėra tinkamumo reikalavimas. Kol dirbate savarankiško darbo srityje, galite išskaičiuoti tiesiogines išlaidas, susijusias su jūsų namų ofisu, taip kaip jūs galėjote ankstesniais metais. Tai apima bet kokią ofiso įrangą, ofiso reikmenis, baldus ir priežiūros išlaidas.

Jūs taip pat turite teisę ir toliau išskaičiuoti dalį savo namo išlaidų, priklausančių nuo jūsų biuro užimamos vietos. Jei pageidaujate, IRS suteikia galimybe nurašyti 5 dolerius už kvadratine pėdą iki 300 kvadratinių pėdų, jei norite atlikti supaprastintą savo mokesčiu atskaitą, o ne detaliai sekant/registruojant savo visas išlaidas


29. Ką daryti, jei esu nuotolinis darbuotojas?

Jei esate kitos kompanijos darbuotojas dirbantis savo namuose, mokesčių mažinimo ir darbo akto įstatymas daro įtaką jūsų mokesčių įsipareigojimams. Net ir tada, jei turite namų ofisą, jūsų darbdavio reikalavimu, jūs negalite išskaityti šių išlaidų savo mokesčiu deklaravimo metu.

Kiekvienas asmuo, dirbantis kaip laisvai samdomas darbuotojas, nepriklausomas rangovas arba individualus savininkas, paprastai pasilieka tinkamas.

Jei turite kokių nors klausimų dėl savo konkrečios situacijos, tuomet mūsų komanda mielai padės surasti jums reikalingus atsakymus apie jūsų mokesčių deklaraciją. Susisiekite su mumis šiandien su savo rūpesčiais, ir kartu užtikrinsime, kad galime išskaičiuoti verslo išlaidas, už kurias galėtumėte teisingai pateikti mokesčius.